問(wèn)題已解決

暫估收入和開票收入的差異如何調(diào)整

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 18:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
舉例說(shuō)明 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/04 18:08
84784971
2023 01/04 18:13
我說(shuō)的是收入,不是材料
易 老師
2023 01/04 18:16
暫估收入開了票的用紅沖或補(bǔ)開發(fā)票調(diào)整即,沒有開票的可以直接做憑證紅字或藍(lán)字調(diào)整。分錄還是原科目即可,跨年的通過(guò)以前年度損益科目除外
84784971
2023 01/04 18:18
我沖了當(dāng)時(shí)的暫估,再按發(fā)票入賬。但是有差異啊,怎么調(diào)啊啊,請(qǐng)寫出分錄,謝謝。
易 老師
2023 01/04 18:22
沖了原分錄相當(dāng)沒處理,再做發(fā)票正確的,不會(huì)有差異了的
84784971
2023 01/04 18:24
你到底懂不懂?。。。。汗篮蛯?shí)際肯定有差異?。。。?!發(fā)票比暫估的多要怎么弄!?。?/div>
易 老師
2023 01/04 18:30
舉例說(shuō)明 暫做100,實(shí)開票150,暫估100,再紅沖-100,暫估就相當(dāng)沒有處理,再按150開票記就不會(huì)有差異,明白了嗎
84784971
2023 01/04 18:42
那銷項(xiàng)稅的差異如何調(diào)整?當(dāng)時(shí)估時(shí)多估了一點(diǎn)點(diǎn)稅,也報(bào)稅了,實(shí)際沒那么多
易 老師
2023 01/04 18:52
同學(xué)您好,小數(shù)差異的話,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少付記營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2023 01/04 19:05
想加你微信,平時(shí)可以咨詢,怎樣收費(fèi)
易 老師
2023 01/04 19:09
你好, 是不可以的,平臺(tái)要處罰的
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