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23年開的發(fā)票可以入賬到22年的賬里面嗎

84785015| 提問時間:2023 01/04 10:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你得看具體的情況。具體是什么業(yè)務
2023 01/04 10:49
84785015
2023 01/04 10:50
報銷的可以嗎?1月份報銷的費用,22年的發(fā)票
東老師
2023 01/04 10:52
那這個最好不要放到2022年的賬里面。
84785015
2023 01/04 10:53
那12月報銷的費用,發(fā)票1月份才開出來呢,這個發(fā)票能用在22年嗎
84785015
2023 01/04 10:53
老師,這個費用累發(fā)票是按照開票時間來入賬的嗎?跨年的發(fā)票能用嗎
東老師
2023 01/04 10:53
如果是2022年發(fā)生的費用,你可以先在2022年的賬上做暫估。等2023年發(fā)票來了以后沖銷暫估,再按照正確的做賬。
84785015
2023 01/04 10:54
但是報銷金額12月已經(jīng)通過銀行發(fā)放了,只是發(fā)票在1月份才開出來,這樣怎么處理呢
東老師
2023 01/04 10:55
借管理費用 貸應付賬款暫估
東老師
2023 01/04 10:55
等你發(fā)票來的時候,把這筆會計分錄沖銷,然后再做正確的會計分錄。
84785015
2023 01/04 10:56
銀行已經(jīng)支付出去了,怎么用應付這個科目哇
東老師
2023 01/04 10:57
這個只是暫估的,和你銀行付款沒啥關系
84785015
2023 01/04 10:59
老師,問題銀行已經(jīng)支付了報銷款出去了,那銀行存款肯定減少了,這個還怎么暫估呢
東老師
2023 01/04 10:59
銀行正常記入到其他應付款,等一月份根據(jù)發(fā)票做賬的時候沖銷其他應付款不就行了嗎
84785015
2023 01/04 11:01
那銀行余額不是對不上嗎
東老師
2023 01/04 11:01
你銀行支付的時候,你也得做賬啊,借其他應收款貸,銀行存款的。
84785015
2023 01/04 11:07
我一般直接是借管理費貸銀行存款這樣做,中間沒有過往來科目
東老師
2023 01/04 11:08
你這不跨年了嗎,所以才這么做
84785015
2023 01/04 11:20
明白 了,就是先用一個中間科目過度暫估是吧,但是23年收到在紅沖按照發(fā)票金額做,會涉及到以前年度損益科目嗎
東老師
2023 01/04 11:20
對的,這個不會涉及到以前年度損益的
84785015
2023 01/04 11:21
老師,股東撤資,平價轉讓需要繳納什么稅嗎
東老師
2023 01/04 11:23
這個需要看情況,這個很復雜的一個程序。
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