問題已解決
企業(yè)在銷售商品過程中開出的增值稅專用發(fā)票中涉及的增值稅應(yīng)(A貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),BCD借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貨記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”
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速問速答您好,解答如下
應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2023 01/04 10:23
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