問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,我在12月30號(hào)付了一筆款項(xiàng),1月份才收到發(fā)票,我怎么做分錄呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 12月30號(hào)付了一筆款項(xiàng),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 1月份才收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2023 01/04 09:28
84785010
2023 01/04 09:35
是一筆銷售費(fèi)用這樣不就跨年了嗎?能否直接做在12月金額都知道的,等到發(fā)票回來(lái)直接附在憑證上可好?
鄒老師
2023 01/04 09:35
你好,發(fā)票跨年取得,那就只能是跨年入賬了?
84785010
2023 01/04 09:48
意思就是費(fèi)用是2022年發(fā)生的,因?yàn)榘l(fā)票是2023年所以賬做到2023年去,
鄒老師
2023 01/04 09:49
你好,是的,是這樣的
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