問題已解決

您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發(fā)票?然后下個月申報增值稅時應(yīng)該怎么弄?

84785040| 提問時間:2023 01/03 15:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個直接補開就可以
2023 01/03 15:05
84785040
2023 01/03 15:06
那下個月申報增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎
84785040
2023 01/03 15:10
因為我這個月把上個月未開票的補開了,那么下個月等于又會有這筆銷項稅存在不是嗎,那么我進項稅就不夠正常抵嗎
樸老師
2023 01/03 15:14
同學你好 進項小于銷項要交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~