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老師我們買了固定資產(chǎn)怎么做賬

84784980| 提問時間:2023 01/03 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2023 01/03 11:09
84784980
2023 01/03 11:11
你好我們是出售
東老師
2023 01/03 11:11
納你的意思是買進(jìn)是為了出售的是嗎
84784980
2023 01/03 11:12
不是,是我們之前買的一輛摩托車現(xiàn)在也折舊完了,上個月給出售了,現(xiàn)在怎么做分錄
東老師
2023 01/03 11:13
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)清理
東老師
2023 01/03 11:13
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
東老師
2023 01/03 11:13
最后把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面
84784980
2023 01/03 11:29
當(dāng)時上賬的時候,沒有殘值
84784980
2023 01/03 11:30
現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理沒數(shù)字啊
東老師
2023 01/03 11:30
沒有殘值就不需要體現(xiàn)固定資產(chǎn)清理
84784980
2023 01/03 11:40
就直接累計折舊 固定資產(chǎn)
東老師
2023 01/03 11:41
對,直接這么做就可以。
84784980
2023 01/03 11:51
好的謝謝
東老師
2023 01/03 11:51
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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