問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,我們是六月份開(kāi)出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)做了分錄借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢(qián),他扣掉了489.8的電費(fèi),這個(gè)489.8給開(kāi)發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/02 18:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 01/02 18:52
84785021
2023 01/02 18:53
老師,我想問(wèn)一下,我們是六月份開(kāi)出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)做了分錄借應(yīng)收賬款10822.82,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢(qián),他扣掉了489.8的電費(fèi),這個(gè)489.8給開(kāi)發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
84785021
2023 01/02 18:53
你幫我把分錄這完整吧
小菲老師
2023 01/02 18:53
同學(xué),你好 你稅率多少?
84785021
2023 01/02 18:55
我們開(kāi)出去的是免稅的發(fā)票,而且截止到六月份,這個(gè)公司掛的應(yīng)收賬款的余額是3516.37這個(gè)金額
小菲老師
2023 01/02 18:56
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10822.82
84785021
2023 01/02 18:58
應(yīng)該是貸應(yīng)收賬款10822.82這樣子吧
小菲老師
2023 01/02 18:58
同學(xué),你好 不是,你開(kāi)了發(fā)票,需要確定收入
84785021
2023 01/02 18:59
他六月份開(kāi)出去的發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了啊
小菲老師
2023 01/02 19:00
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:應(yīng)收賬款10822.82
84785021
2023 01/02 19:02
那我說(shuō)的對(duì)的吧?他開(kāi)進(jìn)來(lái)的是企業(yè)管理服務(wù)綜合服務(wù)費(fèi)這個(gè)489.8金額,我直接進(jìn)去銷(xiāo)售費(fèi)用是對(duì)的嗎?
小菲老師
2023 01/02 19:03
同學(xué),你好 他開(kāi)進(jìn)來(lái)的是企業(yè)管理服務(wù)綜合服務(wù)費(fèi)這個(gè)489.8金額,我直接進(jìn)去銷(xiāo)售費(fèi)用是對(duì)的嗎?對(duì)的
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