問題已解決

老師問個問題,最近我們企業(yè)查出有異常發(fā)票進項稅額要求轉(zhuǎn)出,是以前年度的,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄我是去以前年度進行補做,還是在現(xiàn)在的月份做上。

84784947| 提問時間:2022 12/30 09:31
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 轉(zhuǎn)出在哪個月份的增值稅申報表? ? 就坐在那個期間
2022 12/30 09:34
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