問題已解決

老師問個問題,最近我們企業(yè)查出有異常發(fā)票進項稅額要求轉(zhuǎn)出,是以前年度的,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄我是去以前年度進行補做,還是在現(xiàn)在的月份做上。

84784947| 提問時間:2022 12/30 09:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好 轉(zhuǎn)出在哪個月份的增值稅申報表? ? 就坐在那個期間
2022 12/30 09:34
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~