問題已解決

要求:根據(jù)清算組的會計處理內(nèi)容,進行相應(yīng)的會計處理(包括相關(guān)會計分錄,編制清償債務(wù)表和清算損益表)。

84785028| 提問時間:2022 12/29 15:08
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 您好 正在為您解答
2022 12/29 16:16
軟軟老師
2022 12/29 16:28
3)借:銀行存款600 貸:應(yīng)收賬款 600 借:清算損益 700 貸:應(yīng)收賬款700 變賣材料 借:銀行存款 468 貸:清算損益 400 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(銷項稅)68 變賣產(chǎn)成品和半成品 借:銀行存款1404 貸:清算損益 1200 應(yīng)繳稅費-一應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)204 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:清算 費用 2000 貸:原材料 500 在產(chǎn)品 600 產(chǎn)成品 900 處置固定資產(chǎn) 借:銀行存款1000 累計折舊2500 清算損益 200 貸:固定資產(chǎn)3700 借:清算費用-營業(yè)稅金及附加30 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳營業(yè)稅 30
軟軟老師
2022 12/29 16:33
(4)借:清算費用 300 貸 :銀行存款 300
軟軟老師
2022 12/29 16:33
(5)借:銀行存款 800 貸:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 600 清算費用 200
軟軟老師
2022 12/29 16:33
(6)借:清算費用-職工安置費 900 貸:銀行存款 900
軟軟老師
2022 12/29 16:35
(7)借:應(yīng)付職工薪酬-工資及社保 500 應(yīng)繳稅費-欠繳稅款 240 貸:銀行存款 740
軟軟老師
2022 12/29 16:48
(8)借:清算損益 300 貸:清算費用300
軟軟老師
2022 12/29 17:07
(9)同學(xué)你好 這是企業(yè)債務(wù)清償表哦
軟軟老師
2022 12/29 17:22
(9)同學(xué)你好 這是企業(yè)債務(wù)清償表和清算損益表
軟軟老師
2022 12/29 17:26
希望我的回答領(lǐng)您滿意祝您生活愉快,麻煩給個五星好評,謝謝
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