問題已解決

老師好,賬上其他應付款掛賬100萬,經(jīng)過查證這個100萬是之前老板的墊資,現(xiàn)在的問題是 老板是補申報工資的 企業(yè)也從沒分配過利潤,老板也沒從別的地方有過借款什么的,現(xiàn)在這個100萬來源說不清,這個怎么處理。

84785013| 提問時間:2022 12/28 21:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這個可以一部分一部分的,使用資金歸還老板。如果老板確實說不清楚,稅務有可能讓按收入處理。
2022 12/28 21:40
84785013
2022 12/28 21:45
關鍵是公司賬上的貨幣資金只有幾千,也沒有什實收資本,這個墊資的100萬哪里來的,稅務機關有極大的理由懷疑 有未開票收入 這種是按收入確認 還是直接按20%個稅處理。
王雁鳴老師
2022 12/28 21:47
同學你好,是的,這種情況下,可以把其他應付款轉(zhuǎn)實收資本處理。如果稅務機關懷疑有未開票收入的話,是按收入確認的。
84785013
2022 12/28 21:52
嗯,這個要是其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本了,后面實收資本又轉(zhuǎn)到其他應收款了 ,成借款了,年底沒還得話,視為分紅,要交20的個稅了,有沒有其他的處理方法。
王雁鳴老師
2022 12/28 21:53
同學你好,轉(zhuǎn)實收資本比較好,最好不要再轉(zhuǎn)回其他應付款了。其他也沒什么好辦法的。
84785013
2022 12/28 21:55
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2022 12/28 21:55
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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