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先支付了貨款,次月收到票,分錄借:應付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 次月收到票 還要做分錄嗎?

84784966| 提問時間:2022 12/28 16:11
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 收到發(fā)票把無票的成本分錄 紅沖? 再做一筆這個分錄??
2022 12/28 16:14
84784966
2022 12/28 16:24
紅沖就是做一個相同的分錄嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
玲老師
2022 12/28 16:24
是的,這樣處理正確
玲老師
2022 12/28 16:25
金額需要用負數(shù)數(shù)。
84784966
2022 12/28 16:25
我收到采購成本票,是不是直接做借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
84784966
2022 12/28 16:30
這兩種都是正確的嗎?
玲老師
2022 12/28 16:37
暫估沒有錯的話,第一個就對
84784966
2022 12/28 16:57
那第二一個就不對了
玲老師
2022 12/28 17:34
收到發(fā)票時紅沖暫估,這樣才準確
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