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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,對(duì)方給我開的發(fā)票是1000,因?yàn)槟承┰?,我只需要轉(zhuǎn)他900,這個(gè)賬怎么做
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速問速答小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
那就按照實(shí)際支付的900元報(bào)賬
2022 12/27 16:10
84785023
2022 12/27 16:13
差價(jià)的分錄怎么做呢
小杜杜老師
2022 12/27 16:14
你1000是做到哪個(gè)科目,差價(jià)就反向計(jì)入該科目
84785023
2022 12/27 16:17
我原來的分錄是,借庫存商品1000貸應(yīng)付賬款1000
84785023
2022 12/27 16:17
反向記入該怎么寫憑證呢
小杜杜老師
2022 12/27 16:18
借:應(yīng)付賬款100
貸:庫存商品100
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