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甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗收時發(fā)現(xiàn)商品質量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價格上給予6%的折讓。實際收到款項時:

84785034| 提問時間:2022 12/26 15:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ;? 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅 ;? ?借主營業(yè)務成本貸庫存商品 ‘’ 折讓做 :借??主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅貸應收賬款? ? ;借銀行存款貸應收賬款??
2022 12/26 15:32
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