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甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本時(shí):

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/26 15:23
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你好 借:應(yīng)收賬款(420000+54600)*95% 貸:主營業(yè)務(wù)收入420000*95% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)54600*95% 借:主營業(yè)務(wù)成本315000 貸:庫存商品315000
2022 12/26 15:25
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