問題已解決

凱勝公司6月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、向甲廠購入原材料20000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元,運(yùn)雜費(fèi)1000元(不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅),款項(xiàng)尚未支付。2、上述材料己驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。3、倉庫發(fā)出材料35000元,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品20000元,B產(chǎn)品10000元,車間一般消耗使用4000元,廠部消耗1000元。4、分配本月職工工資25000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資4000元,管理部門職工工資1000元。5、計(jì)提本月職工福利費(fèi),其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人福利費(fèi)1400元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人福利費(fèi)1400元,車間職工福利費(fèi)560元,管理部門職工福利費(fèi)140元。6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折1舊4350元,其中車間使用固定資產(chǎn)折1日3100元,管理部門用固定資產(chǎn)折1舊1250元。了、以現(xiàn)金支付車間辦公費(fèi)用900元。8、將本月制造費(fèi)用12560元按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品成本中。9、本月A產(chǎn)品全部完工,按其實(shí)際生產(chǎn)成本45000元轉(zhuǎn)賬

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/25 18:49
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022 12/25 18:50
小默老師
2022 12/26 09:04
1借,在途物資20000+1000=21000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 2600 貸,應(yīng)付賬款23600 2借,原材料? 21000 貸,在途物資21000 3借,生產(chǎn)成本-A 20000 生產(chǎn)成本-B 10000 制造費(fèi)用 4000 管理費(fèi)用1000 貸,原材料35000 4借, 生產(chǎn)成本-A 10000 生產(chǎn)成本-B??10000 制造費(fèi)用 4000 管理費(fèi)用1000 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資25000 5借, 生產(chǎn)成本-A?1400 生產(chǎn)成本-B? 1400 制造費(fèi)用? 560 管理費(fèi)用 140 貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利3500
小默老師
2022 12/26 11:05
6借,制造費(fèi)用3100 管理費(fèi)用1250 貸,累計(jì)折舊4350 7借,制造費(fèi)用900 貸,庫存現(xiàn)金900 8借,生產(chǎn)成本-A? 6280 生產(chǎn)成本-B? 6280 貸,制造費(fèi)用12560 9借,庫存商品-A 45000 貸,生產(chǎn)成本-A45000
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