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凱勝公司6月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、向甲廠購入原材料20000元,增值稅進項稅額2600元,運雜費1000元(不考慮運費抵扣增值稅),款項尚未支付。2、上述材料已驗收入庫,按其實際采購成本轉(zhuǎn)賬。3、倉庫發(fā)出材料35000元,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品20000元,B產(chǎn)品10000元,車間一般消耗使用4000元,廠部消耗1000元。4、分配本月職工工資25000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資4000元,管理部門職工工資1000元。 會計分錄怎么寫

84784979| 提問時間:2022 12/24 13:00
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好 解答如下 1 借:在途物資21000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 2600 貸:應(yīng)付賬款23600 2 借:原材料 21000 貸:在途物資 21000
2022 12/24 13:09
朱小慧老師
2022 12/24 13:11
3 借:生產(chǎn)成本 -A? 20000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-B? 10000 ? ?制造費用 4000 ? ?管理費用 1000 ?貸:原材料 35000 4 借:生產(chǎn)成本 -A? 10000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-B? 10000 ? ?制造費用 4000 ? ?管理費用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 ? ? ? ? ??
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