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老師我們緩交的增值稅,應(yīng)該是在,應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方下面放著,還是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方放著

84785037| 提問時間:2022 12/25 13:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 12/25 13:47
84785037
2022 12/25 13:53
好的老師,我現(xiàn)在遇到一個問題,我這個明細(xì)賬下,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額2412.41元? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方余額5931.19元,這個是啥意思
小云老師
2022 12/25 16:25
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方代表應(yīng)交未交的增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是二級科目,有余額代表銷項比進項多
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