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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,如果5月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)并進(jìn)行了接轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 那么到了6月份,進(jìn)銷抵銷怎么寫分錄?。?/p>
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
次月繳稅就等于未交增值稅貸方減去借方的這個金額,
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸銀行存款
2022 12/24 20:33
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