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請問老師,如果5月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)并進(jìn)行了接轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 那么到了6月份,進(jìn)銷抵銷怎么寫分錄?。?/p>

84784973| 提問時(shí)間:2022 12/24 20:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 次月繳稅就等于未交增值稅貸方減去借方的這個金額, 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行存款
2022 12/24 20:33
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