問題已解決

防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)330 ,本可以全額抵扣,但是一開始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費(fèi)用 311.32 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個(gè)月抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費(fèi)用 311.32這么做可以嗎?需要掛營業(yè)外入嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2017 07/13 11:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以 這樣處理 不需要 營業(yè)外收入
2017 07/13 11:44
84784986
2017 07/13 11:46
但是我上個(gè)月申報(bào)報(bào)錯(cuò)了 怎么辦?申報(bào)表我沒有填減免稅額的表格
鄒老師
2017 07/13 11:47
你好,填寫一份正確的申報(bào)表,去稅局更正相關(guān)附表
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