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稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
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速問速答同學你好
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末
的分錄?
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022 04/18 10:18
84784961
2022 04/18 10:27
這樣做的分錄是什么意思呢 不太明白呢
立紅老師
2022 04/18 10:33
同學你好,月末結轉銷項,進項等明細,
84784961
2022 04/18 10:36
你好 能發(fā)我一個完整的一個稅費會計分錄流程么 從產生進項 銷項 繳納 稅費 結轉 的
立紅老師
2022 04/18 10:45
同學你好
借,原材料等
借,應交稅費一應增一進項
貸,銀行存款等
2
借,銀行存款等
貸,主營業(yè)務收t入
貸,應交稅費一應增一銷項
3期末;
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅
4交稅
借,應交稅費一未交增值稅
貸,銀行存款
84784961
2022 04/18 10:58
老師 你好 這個是 要繳納 增值稅的 分錄對吧 還有所得稅 完整的 分錄 你能告訴我一下么
立紅老師
2022 04/18 11:13
同學你好
借,所得稅費用
貸,應交稅費一應交所得稅
借,本年利潤?
貸,所得稅費用;
84784961
2022 04/18 11:25
老師 你好 我們看之前有人是這樣處理的
借,應交稅費一已交增值稅
貸,銀行存款
這樣的操作可以么
立紅老師
2022 04/18 11:26
同學你好,這樣賬是不平的;
84784961
2022 04/18 13:49
你指的賬不平是哪些科目呢
立紅老師
2022 04/18 13:50
你指的賬不平是哪些科目呢——應交稅費一已交增值稅
84784961
2022 04/18 13:53
老師 你好 如果之前那是那樣處理的 現在怎么調整賬目呢
立紅老師
2022 04/18 13:57
同學你好,如果之前那是那樣處理的 現在怎么調整賬目呢——您 看下已交稅金,銷項,進項是不是現在是不是都有余額;
84784961
2022 04/18 14:02
是的 都有余額呢
立紅老師
2022 04/18 14:14
同學你好,將余額從相反的方向轉出就可以;
84784961
2022 04/18 14:16
老師 你好 有具體的分錄步驟 可以發(fā)我看一下么
立紅老師
2022 04/18 14:18
將現在有余額的科目 ,比如余額在借方,就從貸方轉出;現在不知道你賬的余額是哪方,做不了具體分錄的;
84784961
2022 04/18 15:12
進項稅額 已交稅金 減免稅款都在借方 銷項稅額在貸方
立紅老師
2022 04/18 15:16
同學你好,
之前是不是沒有做銷項和進項的結轉,在交稅時直接計入了應交稅費一已交稅金的借方?
84784961
2022 04/18 16:43
是的 都直接一筆做的分錄
立紅老師
2022 04/18 16:51
同學你好
現在
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一一已交稅金
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