問題已解決

老是 麻煩幫我計(jì)算一下這個(gè)稅的過程

84785023| 提問時(shí)間:2022 12/22 14:23
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 這要看,中間的互相的什么發(fā)票,稅率多少?
2022 12/22 14:31
84785023
2022 12/22 14:35
老師 我又傳的個(gè)圖片 上面有開票金額 麻煩給算一下
立峰老師
2022 12/22 14:36
專票還是普票?同學(xué)
84785023
2022 12/22 14:37
老師 都是專票
立峰老師
2022 12/22 14:42
增值稅不需要交。 所得稅=(18263.71-印花稅)*0.025或25% 印花稅=(1019465.96+10011202.25)*0.0003/2或者不除以2
84785023
2022 12/22 14:48
老師我看明白你這個(gè)了 乙方總共就只需要承擔(dān)這么多的稅是嗎?
立峰老師
2022 12/22 14:49
是的,親,增值稅不需要交。
84785023
2022 12/22 15:01
老師你幫我看下這個(gè)為什么是這樣算的 合理嗎 最后還要收2.8w多的稅
立峰老師
2022 12/22 15:07
不正確,這個(gè)計(jì)算沒有考慮,丙給我們開票,也是可以抵所得稅的。
84785023
2022 12/22 15:19
老師 我這樣算對(duì)嗎 總共需要繳的稅費(fèi)
立峰老師
2022 12/22 15:34
是的,親,這樣計(jì)算是正確的。
84785023
2022 12/22 15:38
老師 那最后要是多的增值稅一抵的話 乙方是不是都不用繳稅
立峰老師
2022 12/22 15:41
是的,因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大。
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