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我們公司有企業(yè)淘寶店,淘寶店的產(chǎn)品是由A公司的產(chǎn)品上架的,比如,一個產(chǎn)品銷售100元,A公司會給我們公司40元的利潤,請問會計分錄如何處理?

84785003| 提問時間:2022 12/21 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那是以誰的名義經(jīng)營的?你單位還是a公司的?
2022 12/21 15:28
84785003
2022 12/21 15:38
以我們公司經(jīng)營的,不是A公司。即:產(chǎn)品在我們企業(yè)淘寶店上出售,如果產(chǎn)品賣了100元,我們公司有40元的利潤
郭老師
2022 12/21 15:41
你們應該確認收入,借銀行存款100,貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸銀行存款60。
84785003
2022 12/21 15:44
這個稅費,是按幾個點?是按銷售產(chǎn)品13%,還是按銷售服務6%?
郭老師
2022 12/21 15:44
安這銷售產(chǎn)品13%的來。
84785003
2022 12/21 15:50
我們是沒有進貨產(chǎn)品這一個動作的,其實也是代理A公司的產(chǎn)品,不是應該按銷售服務來交增值稅的嗎?
郭老師
2022 12/21 15:51
不可以代理服務的,因為對方用的就是你單位的名義銷售出去的,稅務局看來你們單位銷售出去了這個產(chǎn)品。
84785003
2022 12/21 15:52
您剛才那個分錄,其中一個是借主營業(yè)務成本60元,貸銀行存款60元,就是分給A公司的利潤,但這個分錄有點奇怪喲
郭老師
2022 12/21 15:55
是的是的,是你們單位收到錢,你只留下了40給對方60,不是嗎?
84785003
2022 12/21 16:01
我們占40%利潤,A公司占60%利潤,這個沒錯
郭老師
2022 12/21 16:01
這個錢是不是應該是綁定你的公司賬戶,然后你再分給對方60。是的話就按上面的來做就可以了。
84785003
2022 12/21 16:18
那么,這個產(chǎn)品成本,我們憑什么抵扣這個產(chǎn)品成本?
84785003
2022 12/21 16:20
還有,淘寶店上銷售產(chǎn)品按13%交增值稅,但我們公司又沒有產(chǎn)品進價的進項稅來抵扣,那我們豈不是沒有進項抵扣增值稅?
郭老師
2022 12/21 16:21
他給你開發(fā)票不就可以啦,對方他有購入這個產(chǎn)品吧,它有購入的話,他得有發(fā)票。
84785003
2022 12/21 16:34
就算A公司有購入這個產(chǎn)品,發(fā)票頭臺也是寫著A公司的呀,并不是我們公司名稱呀
郭老師
2022 12/21 16:35
A公司開給你的word就可以啦。
郭老師
2022 12/21 16:35
a公司開給你單位不就可以啦
84785003
2022 12/21 16:39
您的意思我不明白,您明白我的表述沒?就是:淘寶店上銷售產(chǎn)品按13%交增值稅,但我們公司又沒有產(chǎn)品進價的進項稅來抵扣,那我們豈不是沒有進項抵扣增值稅?
郭老師
2022 12/21 16:40
你好,我知道你什么意思,你就覺得你交13%的稅很多 沒有抵扣的,那讓a公司給你開發(fā)票不可以嗎?
郭老師
2022 12/21 16:40
你的意思是你不明白我的意思,你有銷售這個產(chǎn)品,別人不給你開發(fā)票,這不就是虛開發(fā)票,等著被查。
84785003
2022 12/21 16:43
如果讓A公司給我們開票,是開什么發(fā)票呢?
郭老師
2022 12/21 16:45
a產(chǎn)品的 她采購銷售給你 你們銷售出去
84785003
2022 12/21 16:57
您剛才的表述我不明白,能否寫多幾個字 ? a產(chǎn)品的 她采購銷售給你 你們銷售出去
郭老師
2022 12/21 16:58
你好,你不是問開什么產(chǎn)品的,開產(chǎn)品的發(fā)票。 銷售出去是a產(chǎn)品,他就給你開a產(chǎn)品的 淘寶訂單掛的是啥開啥
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