問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2021年2月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元。 (4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)品,無(wú)同類貨物銷售價(jià)格,該批乙產(chǎn)品成本10萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局確定的乙產(chǎn)品成本利潤(rùn)率10%。 (根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)本月合計(jì)應(yīng)該繳納的增值稅稅額

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/17 09:41
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小杜杜老師
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你好 稍等哈,正在編輯
2022 12/17 09:42
小杜杜老師
2022 12/17 09:45
銷項(xiàng)稅額=300*13%+226/1.13*13%+10*(1+10%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=13+0.09+20*9% 應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
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