問(wèn)題已解決

企業(yè)是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策,但會(huì)計(jì)一直沒(méi)做加計(jì)抵減分錄,也沒(méi)有用這一塊抵過(guò)稅,所以電子稅務(wù)局里面加計(jì)抵減報(bào)表里余額很多,如果我現(xiàn)在用加計(jì)抵減余額抵稅,怎么做分錄

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/16 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?意思是你留抵了 ; 那你 現(xiàn)在就做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益? ?
2022 12/16 10:46
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