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2021年8月2日,甲公司向乙公司除銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元。增值稅稅額為51萬元。符合收入確認(rèn)條件。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,要求按不含稅銷售價(jià)格給予5%的折讓。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。要求:(1)請(qǐng)寫出賒銷商品的會(huì)計(jì)分錄(2)發(fā)生銷售折讓的會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/15 12:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 賒銷商品的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。收回應(yīng)收賬款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022 12/15 12:48
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