問題已解決

甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人,主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年12月經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)對(duì)外銷售A型大客車200輛,每輛客車的含稅售價(jià)為33.9萬(wàn)元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元?!?2)購(gòu)進(jìn)一處生產(chǎn)車間,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款800萬(wàn)元。(3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛,每輛舊客車含稅作價(jià)5萬(wàn)元,實(shí)際每輛收款17.8萬(wàn)元(含稅)。(4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的M公司;外購(gòu)禮盒發(fā)放給職工作為春節(jié)禮物;為汽車有限公司代銷90輛大客車;外購(gòu)一批物資無(wú)償贈(zèng)送給養(yǎng)老院。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題?!?.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月對(duì)外銷售A型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額?!?.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)車間可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月以舊換新銷售B型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額。·4.第(4)中,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物的有哪些。

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/12 09:09
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小默老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022 12/12 09:32
小默老師
2022 12/12 14:14
1.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月對(duì)外銷售A型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額=(33.9*200+2)/1.13*0.13。 2.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)車間可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=800*0.13 3.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月以舊換新銷售B型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額。=(17.8+5)*100/1.13*0.13 4.第(4)中,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物的有哪些。 將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的M公司; 為汽車有限公司代銷90輛大客車; 外購(gòu)一批物資無(wú)償贈(zèng)送給養(yǎng)老院
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