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老師,更正申報(bào)去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù),更正申報(bào)去年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項(xiàng)目目明細(xì)表?

84784948| 提問時(shí)間:2022 12/08 09:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 你主要是 增值稅怎么錯(cuò)誤了。 才好判斷怎么改? ?
2022 12/08 09:16
84784948
2022 12/08 09:21
去年第4季度少報(bào)收入,更正2021年第4季增值稅收入金額,季度總金額超過45萬元,少報(bào)15萬元。 那么,2021年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中,要在哪里更正呢?是直接在主表中更正,還是在納稅調(diào)整明細(xì)表中更正?
meizi老師
2022 12/08 09:23
你好1;? ?去修改你的一般銷售收入明細(xì)表? ? 然后修改企業(yè)所得稅主表? ?; 還有納稅調(diào)整表? ?
84784948
2022 12/08 09:29
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)沒有一般收入明細(xì)表
84784948
2022 12/08 09:31
收入調(diào)增要在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)嗎?還是直接在主表中更正原報(bào)的數(shù)據(jù)?
meizi老師
2022 12/08 09:33
你好1; 沒有就直接主表寫即可? ; 2.? 直接主表去報(bào)哈? ?
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