問題已解決

老師,上個(gè)月增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候弄錯(cuò)了,公司多繳納增值稅,應(yīng)該如何操作?

84785008| 提問時(shí)間:2022 12/06 17:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),在這里面修改。
2022 12/06 17:48
郭老師
2022 12/06 17:48
多繳的稅款可以退回。
84785008
2022 12/06 17:51
這個(gè)需要跑稅務(wù)局操作退稅嗎?
84785008
2022 12/06 17:52
還是網(wǎng)上直接操作退稅?
郭老師
2022 12/06 17:52
電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退稅就可以的。
84785008
2022 12/06 18:20
后期稅務(wù)局是不是要查呀
郭老師
2022 12/06 18:22
這個(gè)不一定查賬的,你這又不是增量留底。
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