問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月政策下來(lái),增值稅可以延遲繳納 這個(gè)月申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/07 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以申請(qǐng)延遲 正常申報(bào)然后繳稅的時(shí)候可以選擇
2021 12/07 10:48
84784999
2021 12/07 10:53
增值稅納稅申報(bào)表的本月數(shù)27欄本期已繳稅額和30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是不是填0?
樸老師
2021 12/07 11:02
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)填寫零
84784999
2021 12/07 11:05
25欄期初未繳稅額和33欄欠繳稅額的金額是一樣的嗎
樸老師
2021 12/07 11:12
同學(xué)你好 增值稅申報(bào)主表第25欄期初未繳稅額是指上月產(chǎn)生,本月繳納的增值稅,第24欄應(yīng)納稅額是本月應(yīng)納增值稅,本月24欄的數(shù)字,下月申報(bào)表中應(yīng)在25欄。
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