問題已解決

老師好,待認證進項稅額,在增值稅申報表上有體現(xiàn)嗎?

84785029| 提問時間:2022 12/05 12:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,待認證進項稅額,在增值稅申報表的主表是沒有體現(xiàn)的
2022 12/05 12:58
84785029
2022 12/05 12:59
用填附表2的哪一行里嗎?
鄒老師
2022 12/05 12:59
你好,待認證進項稅額,不需要在附表2填寫?
84785029
2022 12/05 13:00
那填寫在哪里?
鄒老師
2022 12/05 13:01
你好,認證通過了,再計入附表二本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次?
84785029
2022 12/05 13:03
2022年的待認證進項稅額,可以2023年勾選認證嗎
鄒老師
2022 12/05 13:03
你好,2022年的待認證進項稅額,可以在2023年勾選認證的
84785029
2022 12/05 13:08
待認證進項稅額,不勾選之前,不用填寫增什稅申報表,就在待認證進項稅額上掛著,等勾選那月,再填寫附表2,是這意思嗎?
鄒老師
2022 12/05 13:10
你好,是的,是這樣的
84785029
2022 12/05 13:47
老師,宣傳費和印刷費的合同,用申報印花稅嗎?
鄒老師
2022 12/05 13:48
你好,宣傳費和印刷費的合同,需要申報印花稅
鄒老師
2022 12/05 13:48
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785029
2022 12/05 13:49
宣傳費和印刷費按哪類別申報印花稅?
鄒老師
2022 12/05 13:51
你好,是按加工承攬合同?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~