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公司當期進項發(fā)票,金額計入費用,但是進項稅額不需要認證抵扣,是計入待抵扣進項稅額中嗎?增值稅申報表中體現(xiàn)這部分嗎?
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計入應交稅費-待認證進項稅額
增值稅申報表中不體現(xiàn)這部分
2022 01/04 20:30
84784965
2022 01/04 20:32
實際抵扣的時候呢?
bamboo老師
2022 01/04 20:33
從應交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-進項稅額欄次
84784965
2022 01/04 20:55
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 01/04 20:55
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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