問題已解決
有個單位沒有資質(zhì),想**我們單位然后要在我們單位進(jìn)貨,這個錢和賬怎么處理。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,被**方:
1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(**收入)
貸:其他應(yīng)付款-**方
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
**方:
根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022 12/03 11:28
84784991
2022 12/03 11:31
我們也沒有內(nèi)賬,只有外賬,這個發(fā)票還是我們開嗎?
84784991
2022 12/03 11:32
比如30萬的貨款,怎么做
易 老師
2022 12/03 11:34
是的沒錯, 是這樣的,你們開票收款借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款等
84784991
2022 12/03 11:37
我們給被**方以什么名義付款。分錄怎么做
84784991
2022 12/03 11:38
被**方是不是還得給我們開票啊
84784991
2022 12/03 11:40
和被**方簽個什么協(xié)議嗎
易 老師
2022 12/03 11:42
正常簽名義合同工程合同就可以
84784991
2022 12/03 11:47
我們給被**方付款,被**方是不是還得給我們開票啊,
易 老師
2022 12/03 12:03
是的沒錯, 是這樣的
84784991
2022 12/03 12:06
他就還是以購買材料去開票對吧
易 老師
2022 12/03 12:10
學(xué)員您好,是的,對的
84784991
2022 12/03 13:25
但是剛一個老師說,被**方給我開什么服務(wù)類的發(fā)票
易 老師
2022 12/03 13:28
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的,只向上游開 建筑服務(wù)*工程款
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