問題已解決

老師,公司一直兩套賬,現(xiàn)在想正規(guī)走賬, 目前公司內(nèi)帳費(fèi)用金額和外賬的差的很多, 前期的費(fèi)用幾乎都沒有發(fā)票, 這種情況怎么半?

84784983| 提問時(shí)間:2022 12/01 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,沒有發(fā)票的可以正常做賬,只要你確定這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)就行,匯算清繳調(diào)增。
2022 12/01 14:15
84784983
2022 12/01 14:19
這個(gè)費(fèi)用前期一直走的內(nèi)賬,外賬就是有發(fā)票的才做賬, 金額差了100多萬, 這100多萬的費(fèi)用, 我怎么做到外賬里? 難道要從開業(yè)初期開始調(diào)整嗎?
郭老師
2022 12/01 14:20
對的是的,要不就不合并。
84784983
2022 12/01 14:26
是這樣公司一直都是帳外收入,帳外走費(fèi)用, 所以對公部分就是開發(fā)票的部分有,沒開發(fā)票的都走了內(nèi)帳, 現(xiàn)在公司想收入費(fèi)用都走對公,正規(guī)走賬了,所以要是正規(guī)走的話,怎么做比較合適, 你說的不合并是什么意思呢?
郭老師
2022 12/01 14:26
你好,之前的就不要合并了,之后的你們做一個(gè)里面。
84784983
2022 12/01 14:38
老師您的意思是,前期的賬務(wù),就那樣了,不計(jì)入到外長里, 然后從正規(guī)賬務(wù)開始日開始正規(guī)就可以對吧? 那這樣的話,賬務(wù)數(shù)據(jù)是對不上的啊,怎么辦?
郭老師
2022 12/01 14:39
是的 你這些是公戶支付的嗎?支付出去怎么做的?
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