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報(bào)稅無票收入現(xiàn)在補(bǔ)開了怎么算進(jìn)項(xiàng)稅額啊

84785015| 提問時(shí)間:2022 11/28 15:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。;這個(gè)無票收入是什么時(shí)候的; 你屬于什么類型; 這樣好判斷 ;怎么申報(bào)稅費(fèi)和計(jì)算。
2022 11/28 15:20
84785015
2022 11/28 15:33
之前月份的
84785015
2022 11/28 15:33
是生產(chǎn)加工企業(yè)
84785015
2022 11/28 15:33
一般納稅人
meizi老師
2022 11/28 15:33
你好 ;沒有跨年 ;你直接。用收款金額/1.13*13%計(jì)算;? 你是 一般納稅人的話??
84785015
2022 11/28 15:35
不是我的意思是我之前報(bào)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在重新開票了,是不是要扣除
meizi老師
2022 11/28 15:36
你好;? ? ? ?是可以遞減之前到稅費(fèi)的 ;? ?
84785015
2022 11/28 15:37
那賬上怎么弄
meizi老師
2022 11/28 15:38
你賬上先紅沖無票收入; 在按實(shí)際開票來做賬 即可;? ?稅額就可以遞減的。
84785015
2022 11/28 15:41
那我是這樣做的
meizi老師
2022 11/28 15:42
?那就按這個(gè)做賬 和申報(bào)即可; 稅額之前繳納的 可以抵減的
84785015
2022 11/29 09:05
這樣做的不是開票收入就多了嗎
meizi老師
2022 11/29 09:08
你好; 不會(huì)的; 比如你 無票收入之前報(bào)了 10萬; 現(xiàn)在紅沖10萬無票收入;在開票10萬 ; 這樣 最終只有10萬報(bào)稅了。 不會(huì)多報(bào)的?
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