問題已解決
你好老師,現(xiàn)在11月份,作廢6月的銷項票,怎么操作呢,報的稅又怎么操作呢
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速問速答你好,直接做分錄紅沖6月的銷售分錄就是了。增值稅也是沖減11月的增值稅
2022 11/28 09:52
84784980
2022 11/28 09:54
你好老師,報稅系統(tǒng),怎么操作呢?
再就是開票系統(tǒng)怎么操作
家權(quán)老師
2022 11/28 09:57
開票系統(tǒng)你要先開紅字信息申請,然后再開負(fù)數(shù)發(fā)票。
報稅系統(tǒng)直接根據(jù)紅沖后的凈收入報稅
84784980
2022 11/28 10:00
明白了,謝謝老師
家權(quán)老師
2022 11/28 10:00
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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