問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈送活動,購買一件價格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈一件價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實物折扣的方式,即將贈送的價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨開具發(fā)票。要求,請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃。(寫出兩種具體籌劃過程并得出結(jié)論)

84785014| 提問時間:2022 11/28 09:49
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柯南老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
您好 正在解答 請稍等
2022 11/28 09:59
柯南老師
2022 11/28 10:03
你好,建議把贈品改成打9折,折扣開在同一張發(fā)票上,這樣就可以按90計算銷項稅? ?
84785014
2022 11/28 10:24
可以具體的解答一下嗎
柯南老師
2022 11/28 10:25
您好 按商業(yè)折扣 將100萬的商品九折銷售? ?原價與折扣在同一張發(fā)票? 按最終價值90計算銷項稅
84785014
2022 11/28 10:28
具體的計算可以解答一下嗎,謝謝
柯南老師
2022 11/28 10:30
您好 未稅籌前視同銷售 增值稅100*13%=13萬? 稅籌后? 90*13%=11.7萬
84785014
2022 11/28 10:34
好的,謝謝老師
柯南老師
2022 11/28 10:37
您好 滿意請給5星好評哦
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