問(wèn)題已解決
9月份我們公司代開(kāi)了一張專(zhuān)票,已經(jīng)申報(bào)了,由于蓋章錯(cuò)了,在10月份把9月份那張發(fā)票紅沖了,同時(shí)又重新代開(kāi)一張一樣的金額,之前9月份的發(fā)票,我已錄賬,現(xiàn)在是怎么處理?
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速問(wèn)速答你好,那你只需要紅沖收入,直接做交稅的劇情,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行存款
2022 11/23 16:26
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