問題已解決

期初應(yīng)付職工薪酬15萬,實際發(fā)放16萬,這種賬怎么做,麻煩步驟操作具體發(fā)一下,謝謝

84785009| 提問時間:2022 11/23 06:25
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小帥老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
老師正在處理,請稍等
2022 11/23 06:33
小帥老師
2022 11/23 07:04
借:應(yīng)付職工薪酬 15 管理費用1 貸:銀行存款16
84785009
2022 11/23 09:52
系統(tǒng)里有個,材料采購 這個主要是做什么分錄的
小帥老師
2022 11/23 09:56
就是采購材料用的,材料采購還沒有入庫的時候,就用材料采購科目親
84785009
2022 11/23 10:44
計提工資是什么時候用的
小帥老師
2022 11/23 10:53
每個月月末計提。親
84785009
2022 11/23 14:44
怎么操作
小帥老師
2022 11/23 15:11
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬。
84785009
2022 11/23 15:21
這個是計提未發(fā)的工資對吧
小帥老師
2022 11/23 15:30
是的親,沒有問題,就是計提工資呀
84785009
2022 11/23 16:13
短期貸款,一年期,先每個月還利息,最后一期在把本金還了,這個分錄怎么做
小帥老師
2022 11/23 16:19
親,這個是新的問題,老師不太會,麻煩在平臺問問其他老師哈。
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