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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上月暫估一個成本,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 這個月怎么沖這個暫估呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答做相反的分錄就可以了。
2022 11/22 16:05
84784995
2022 11/22 16:07
借應(yīng)付然后貸材料費(fèi)啊。再做我真實(shí)收到的成本是嗎
84784995
2022 11/22 16:07
那我上個月結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦呢
玲老師
2022 11/22 16:12
你好,您紅沖暫估是做原來相反分錄沒有其他。
84784995
2022 11/22 16:13
這是我暫估的。那我成本不還要入嘛。暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了怎么操作
玲老師
2022 11/22 16:21
你好? 是收到發(fā)票才沖暫估 按發(fā)票再入成本費(fèi)用??
84784995
2022 11/22 16:56
那收到的低于暫估的是不是就沖這么多。那結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦呢
玲老師
2022 11/22 17:01
把暫估的按原來一模一樣的數(shù)據(jù)紅沖。后面就按發(fā)票入賬了。
84784995
2022 11/22 17:03
那結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦啊。沒有影響嗎
玲老師
2022 11/22 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)的成本。和發(fā)票有差異的也要調(diào)整。比如你原來結(jié)轉(zhuǎn)多的紅沖。
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