問(wèn)題已解決

老師,一個(gè)費(fèi)用如果屬于10月份或者更早前發(fā)生的,發(fā)票在11月份開過(guò)來(lái),那我可以在10月份入賬嗎?然后把11月份開過(guò)來(lái)的發(fā)票附在后面

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/21 15:30
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這種情況在當(dāng)年的話不要這樣做,咱最好是做到11月份。
2022 11/21 15:31
84784979
2022 11/21 15:34
但是做賬不是講究權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?實(shí)際哪個(gè)月的的費(fèi)用就應(yīng)該入在哪個(gè)月啊
李霞老師
2022 11/21 15:39
你好,權(quán)責(zé)發(fā)生制的確是這樣規(guī)定的,但是你如果說(shuō)直接這樣做的話,后期把這個(gè)發(fā)票忘記,了怎么辦呢。
84784979
2022 11/21 17:19
嗯,那我就是想問(wèn)下,只要發(fā)票不跨年,后面開的屬于前面月份的費(fèi)用,都是可以在前面月份直接入賬,然后等發(fā)票開來(lái)再附在后面對(duì)嗎
李霞老師
2022 11/21 17:24
你好同學(xué),大的公司都是按照你說(shuō)的來(lái)做的,只要只出了錢以后能確定這個(gè)發(fā)票到了,,直接在付款當(dāng)月直接做費(fèi)用的憑證,后期收到發(fā)票以后直接附,到相應(yīng)的憑證后面。像一些小的企業(yè),是什么時(shí)候收到發(fā)票,什么時(shí)候才做的賬。
84784979
2022 11/22 15:26
那如果是跨年的情況,年前付款,年后收到的發(fā)票,年后做費(fèi)用,是不是就必須要做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了啊
李霞老師
2022 11/22 15:28
你好同學(xué),也不用的,你直接在當(dāng)年根據(jù)發(fā)票來(lái)做費(fèi)用就行,做到當(dāng)年就可以的,但是如果你前一年缺發(fā)票的話,你就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到去年了。
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