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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,上月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額多了4000,留到這個(gè)月抵扣,如何做賬
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/14 15:38
84784961
2022 11/14 15:40
你好,我重復(fù)下問題吧,上月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅多認(rèn)證了,留抵4000,留到這個(gè)月抵扣,這個(gè)月銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅5000,那么應(yīng)交增值稅10000-5000-4000=1000,如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 15:42
做最后那筆相反的分錄
84784961
2022 11/14 16:00
沒明白,麻煩老師重新告訴我下
家權(quán)老師
2022 11/14 16:01
根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:07
我是問這4000如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 16:12
跟4000沒關(guān)系了,每月都結(jié)轉(zhuǎn)了現(xiàn)在是
借:?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
84784961
2022 11/14 16:26
4000我上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2022 11/14 16:28
上個(gè)月沒結(jié)轉(zhuǎn),那么先結(jié)轉(zhuǎn)平呀
84784961
2022 11/14 16:32
如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:34
按我前邊說的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:41
我是這樣做的,老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:43
按照自己的習(xí)慣做就是了,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。只要稅沒算錯(cuò)
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