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你好,上月認證進項發(fā)票,進項稅額多了4000,留到這個月抵扣,如何做賬

84784961| 提問時間:2022 11/14 15:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/14 15:38
84784961
2022 11/14 15:40
你好,我重復(fù)下問題吧,上月認證進項發(fā)票,進項稅多認證了,留抵4000,留到這個月抵扣,這個月銷項稅10000,進項稅5000,那么應(yīng)交增值稅10000-5000-4000=1000,如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 15:42
做最后那筆相反的分錄
84784961
2022 11/14 16:00
沒明白,麻煩老師重新告訴我下
家權(quán)老師
2022 11/14 16:01
根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:07
我是問這4000如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 16:12
跟4000沒關(guān)系了,每月都結(jié)轉(zhuǎn)了現(xiàn)在是 借:?應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000
84784961
2022 11/14 16:26
4000我上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2022 11/14 16:28
上個月沒結(jié)轉(zhuǎn),那么先結(jié)轉(zhuǎn)平呀
84784961
2022 11/14 16:32
如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:34
按我前邊說的 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:41
我是這樣做的,老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:43
按照自己的習(xí)慣做就是了,沒有標準答案。只要稅沒算錯
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