問題已解決

老師,我想請問一下,我9月份的一筆收入做錯了,做多了收入,我又繳了企業(yè)稅,那請問有沒有什么辦法更正?

84785012| 提問時間:2022 11/11 15:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,把多做的收入分錄沖銷 去稅局做申報(bào)表的更正?
2022 11/11 15:59
84785012
2022 11/11 15:59
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 11/11 16:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84785012
2022 11/11 16:24
老師,我是做少了收入,看錯了,是9月份做少了收入,10月份做多了收入,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
鄒老師
2022 11/11 16:24
你好 9月份做少了收入,把少做的收入補(bǔ)上 10月份做多了收入,把多做的收入沖銷?
84785012
2022 11/11 16:33
那我現(xiàn)在是11月,我在11月的帳上做是嗎?那我出的資產(chǎn)利潤表是出11月的申請報(bào)稅嗎?
鄒老師
2022 11/11 16:34
你好,現(xiàn)在是11月,是在11月份對之前月份的收入做相應(yīng)的調(diào)整 是的
84785012
2022 11/11 16:37
那我調(diào)整企業(yè)所得稅怎么調(diào)?拿11月的資產(chǎn),利潤表調(diào)嗎?還是怎么樣?不太會
鄒老師
2022 11/11 16:37
你好,之前申報(bào)的所得稅不做調(diào)整 1月份申報(bào)第四季度的時候,按調(diào)整之后的金額申報(bào)?
84785012
2022 11/11 16:41
那你的意思,我10月的企稅,現(xiàn)在不用去申請更正,然后到1月的時候再按我現(xiàn)在做的帳,再申報(bào)是不是這個意思?
鄒老師
2022 11/11 16:42
你好,是的,是這個意思?
84785012
2022 11/11 16:46
好的,謝謝您老師
鄒老師
2022 11/11 16:47
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~