問(wèn)題已解決

老師 當(dāng)應(yīng)付賬款暫估沖減后 有貸方余額10 沖減時(shí)分錄 借:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 -10 貸:應(yīng)付賬款——暫估 -10 還是 借:應(yīng)付賬款——暫估 10 貸:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 10 還是其它樣式的分錄

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/10 22:19
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,是 借:應(yīng)付賬款——暫估 10 貸:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 10
2022 11/10 22:23
84785001
2022 11/10 22:31
我現(xiàn)在對(duì)一個(gè)問(wèn)題困擾 就是沖減管理費(fèi)用時(shí) 為什么就用 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
悠然老師01
2022 11/10 22:31
因?yàn)閲?guó)內(nèi)軟件取不到貸方數(shù)據(jù),利潤(rùn)表不對(duì)
84785001
2022 11/10 22:32
現(xiàn)在我暈的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到
悠然老師01
2022 11/10 22:35
損益類科目不能錄入反方向數(shù)據(jù)
84785001
2022 11/10 22:42
那么說(shuō)如沖減收入 就得 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 是這樣嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:43
是的,你的理解完全正確
84785001
2022 11/10 22:44
那除了損益類科目 這樣 還有其它科目也這樣嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:44
沒(méi)有了,只有損益類特殊
84785001
2022 11/10 22:48
有次有個(gè)老師在采購(gòu)?fù)嘶剡€是銷售退回 點(diǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里的不知道哪個(gè)科目要用負(fù)數(shù) 具體記不清了 也不懂什么原理 老師知道嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:49
那個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785001
2022 11/10 22:54
那又是為什么啊 為什么不就不 能 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 我記得在月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”那個(gè)“ 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”不就跑到了貸方嗎 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目軟件借貸都取數(shù)得到嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:56
當(dāng)月的一般沒(méi)認(rèn)證做負(fù)數(shù),跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2022 11/10 23:01
我就是想不明白 當(dāng)月的為什么不能做貸方“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”不搞懂里面原理 心里感覺(jué)難受
悠然老師01
2022 11/10 23:02
因?yàn)楫?dāng)月你沒(méi)認(rèn)證,退給別人就行
84785001
2022 11/10 23:07
我沒(méi)認(rèn)證的話 都不存在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個(gè)科目 就不用區(qū)分寫(xiě)在貸方還是寫(xiě)在借方負(fù)數(shù),即使是沒(méi)認(rèn)證 我現(xiàn)在寫(xiě)“ 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后退回時(shí) 我寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
悠然老師01
2022 11/11 07:27
有些公司沒(méi)通過(guò)待認(rèn)證過(guò)度,當(dāng)月來(lái)票當(dāng)月全部認(rèn)證抵扣
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