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老師,這個計提工資對嗎?社保,公積金都是公司部分

84785008| 提問時間:2022 11/10 14:12
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好,對的。分錄是對的。
2022 11/10 14:12
84785008
2022 11/10 14:17
付工資,借應(yīng)付職工薪酬(管理費工資,社保,公積金公司部分加起來)?
84785008
2022 11/10 14:28
老師,例如計提工資~借管理費工資1000,應(yīng)付職工薪酬1000.。借管理費社保1000,應(yīng)付職工薪酬1000。付工資,借應(yīng)付職工薪酬2000,對嗎?
曉寧老師
2022 11/10 15:44
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785008
2022 11/10 15:57
\'相差1000,是不是我做錯?
曉寧老師
2022 11/10 16:38
管理費用那筆貸方還差一千
84785008
2022 11/10 16:55
對的老師
曉寧老師
2022 11/11 08:56
那一千是什么錢呢。
84785008
2022 11/11 09:28
還未扣社保,公積金,個稅之前工資總額
曉寧老師
2022 11/11 09:33
您好,按這之前我給您的?分錄,您套用一下就沒問題了。
84785008
2022 11/11 09:35
我是用這個分錄做的。應(yīng)付職工薪酬數(shù)~管理費工資總額-社保個人部分-公積金個人部分-預(yù)繳個稅,對嗎?
曉寧老師
2022 11/11 09:36
對的。把您計提的那個少一千的,按這個做
84785008
2022 11/11 09:37
但是應(yīng)付職工薪酬=管理費工資+社保費公司部分+公積金公司部分,對嗎?
曉寧老師
2022 11/11 09:39
對的。是這樣。是對的。
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