問題已解決

想請問一下這個(gè)表格的數(shù)據(jù)有沒有填錯(cuò)

84784993| 提問時(shí)間:2022 11/08 10:29
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小魚苗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
親愛的同學(xué),請稍等,我看看
2022 11/08 10:40
小魚苗老師
2022 11/08 10:50
第16行那,是0。應(yīng)納稅額減征額,是依照企業(yè)所得稅法和國務(wù)院的稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額。比如初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。
84784993
2022 11/08 11:21
申報(bào)表所屬期是22年的第一季度,小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)增值稅優(yōu)惠是減按1%征收,而且季度是不超過45萬的,那應(yīng)該是如何填寫呢
小魚苗老師
2022 11/08 11:49
第15欄直接按1%計(jì)算,第一欄*1%=15欄
84784993
2022 11/08 13:39
如果開專票也可以按1%減征嗎?減征額不應(yīng)該是??2%嗎?
小魚苗老師
2022 11/08 14:17
你是說小規(guī)模去稅局代開專票嗎
小魚苗老師
2022 11/08 14:19
小規(guī)模納稅人3%征收率減按1%征收增值稅政策,截至2022年3月31日到期
84784993
2022 11/08 15:05
專票是去稅務(wù)局代開的,稅當(dāng)場扣掉了1852.53元,我普票開了20幾萬季度是免的,所以是不是本期稅額是0才對,把減征的金額倒算出來啊
84784993
2022 11/08 15:05
這樣對嗎?
小魚苗老師
2022 11/08 15:33
專票是去稅務(wù)局代開的,稅當(dāng)場扣掉了1852.53元。也就是說你當(dāng)時(shí)是預(yù)交了1%的稅額,預(yù)交了1852.53的意思嗎
小魚苗老師
2022 11/08 15:37
對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算,填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中,即可
小魚苗老師
2022 11/08 15:39
你下面的圖是對的
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