問題已解決
請(qǐng)問老師,我公司(在湖南)符合嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額,這個(gè)在電子稅務(wù)局可以備案嗎?是不是備案了就可以?是當(dāng)月開,當(dāng)月退?
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速問速答同學(xué)你好,是去稅局前面?zhèn)浒傅模灰粡埣堎|(zhì)資料。你可以當(dāng)月開了,次月申報(bào)完增值稅退。但是在湖南還是很少當(dāng)月就做退稅的,一般好多企業(yè)半年,或者年底做一次。
2022 11/02 16:55
84784948
2022 11/02 16:56
電子稅務(wù)局不能備案呀?
84784948
2022 11/02 16:58
那如果次月才申請(qǐng)退稅,那我開票的那個(gè)月企不是要交稅?
劉瓊老師
2022 11/02 17:00
你去湖南電子稅務(wù)局-我要辦稅-綜合信息報(bào)告里面找下,我是好像沒看到,我前年做是去前臺(tái)交資料的。
84784948
2022 11/02 17:02
(二)嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算:
1.嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法
即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17%
按我的理解是當(dāng)月就按扣減后的交稅了,不是先全額繳稅,次月之后再申請(qǐng)退?
劉瓊老師
2022 11/02 17:05
是的,正常是這樣的,你正常去操作就知道了,湖南這邊年底要做清算的,跟外地不一樣
劉瓊老師
2022 11/02 17:07
每月按時(shí)做退稅,就是自己麻煩了,因?yàn)楹竺媲逅氵€要做總年的。
84784948
2022 11/02 17:09
那我能直接按銷項(xiàng)-退稅之后的差額交稅嗎?
劉瓊老師
2022 11/02 17:11
按你剛剛上面的那個(gè)計(jì)算方法退稅. 然后提交的資料和表格你要找稅局要最新的、
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