問題已解決

8月已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,有誤,10月開了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方正確的開過來了,我會(huì)計(jì)分錄要怎么處理,然后,報(bào)稅的時(shí)候是不是要把8月的已認(rèn)證的轉(zhuǎn)出

84785026| 提問時(shí)間:2022 11/02 11:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
類似下邊的分錄 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2022 11/02 11:31
84785026
2022 11/02 11:33
稅上面呢
家權(quán)老師
2022 11/02 11:34
就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
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