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進(jìn)出口企業(yè),外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷,客戶還是國外的,只是不能退稅了,那分錄是怎么做的,如果有海運費和保險費,分錄怎么做

84784993| 提問時間:2022 11/02 10:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?正常按照一般收入做; 可以進(jìn)項稅拿來抵扣的; 這個海運費和保險費是你公司承擔(dān)嗎??
2022 11/02 10:15
84784993
2022 11/02 10:49
是對方承擔(dān),由我們代付的
meizi老師
2022 11/02 10:52
?你好; 對方承擔(dān)的話; 你們代付 ; 那發(fā)票是? 后期你們要開票給客戶的是嗎? ?
84784993
2022 11/02 11:00
發(fā)票是不開了,那這樣子我分錄怎么做,目前還有一個問題,就是我內(nèi)銷的增值稅是70,進(jìn)項的增值稅是75,多了5元,怎么搞,不是變成負(fù)數(shù)了
meizi老師
2022 11/02 11:06
?你好;? ?1. 發(fā)票不開票? 了;? 你們? ? 代收代付的;收取100支付100出去的;? 借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ;2. 內(nèi)銷的話你進(jìn)項稅大于銷項稅; 你們不繳納增值稅即可; 但是賬上正常做收入 計提增值稅即可; 月末結(jié)轉(zhuǎn)??
84784993
2022 11/02 11:40
月末的時候,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師
2022 11/02 11:47
你好; 是的;? ? ?退稅的話 要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的??
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