問題已解決

某電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(銷售貨物增值稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率9%): (1)1日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票,價稅合計(jì)10萬元以銀行存款支付,材料已入庫。 (2)3日,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元。取得運(yùn)輸專用發(fā)票注明不含增值稅運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。上述款項(xiàng)已支付,材料已入庫。 (3)5日,將上月購買的不含稅成本8萬元的原材料 (進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)用于職工食堂. (4) 8日,銷售電器獲得銷售價款(不含稅) 300萬元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 (5)13日,將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品贈送給山區(qū)小學(xué),該批產(chǎn)品不含稅售價為90萬元,其實(shí)際成本為40萬元. 要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)交增值稅。

84785037| 提問時間:2022 11/01 18:05
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好同學(xué),老師在外面,回頭記得回復(fù)您
2022 11/01 18:06
84785037
2022 11/01 18:18
老師,啥時候有時間啊!拜托拜托
小默老師
2022 11/01 18:19
同學(xué),老師一會兒回去就回復(fù)您,稍等
小默老師
2022 11/01 19:04
進(jìn)項(xiàng)稅=26+0.45 銷項(xiàng)稅=300*0.13+90*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=8*0.13 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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