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1~外購實大地板,取得增值稅專票金額150萬元,另支付運費專票金額2萬,2~將一述外購大板70%連續(xù)生產(chǎn)a型大地板,當(dāng)月不含稅銷售額200萬,老師,答案里1的消費稅150*0.05=7.5,然后求2的消費稅200*0.05-7.5*70%,答案算的時候沒加2萬運費,然后又有一問3~將上述外購已稅木板30%委托乙廠加工b型地板,不含稅加工費5萬運費,乙廠沒有同類產(chǎn)品,就得用組成,組成的成本用了(150+2)*30%,又加了運費,老師我想知道答案是不是有問題,這個運費在消費稅里到底什么時候計稅

84785034| 提問時間:2022 10/29 17:25
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冉老師
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2022 10/29 17:28
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